今天给各位分享u8用友采购运费的分摊的知识,其中也会对用友采购运费发票怎么分摊进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友财务软件大部分是怎么收费的
这个要看需要使用的版本。分为t3,t6,t+,t1,u8等,不同版本的价格不同,看公司具体需要什么模块,T3财务通有总账和报表,1880元,其他的版本要根据站点和需要加的模块来计算价格。当然你要是问的是服务费的话,是要根据现在使用的财务软件版本来计算价格的。
用友U8怎么结账
1、首先,要登录到“企业应用平台”
2、点一下“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“期末”→“对账”的顺序分别对各菜单进行双击。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会提示需要修改系统的日期分隔符,这个时候要在Windows系统内进行修改。)
3、像图中这样在弹出来的“结账”窗口中点击“下一步”。
4、然后要在“2、核对账簿”步骤中点击“对账”。
5、等显示“对账完毕”之后继续点击“下一步”。
6、像图中这样在“3、月度工作报告”步骤中查看并确认没有问题之后,再继续点击“下一步”。
7、看到在“4、完成结账”步骤中提示“可以结账”,这时候点击“结账”即完成2014年1月的结账。
u8冲销差旅费步骤
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报销差旅费的具体流程如下:
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
什么是ERP,简述用友U8
erp是英文enterpriseresourseplanning的缩写,中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统,识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。
换言之,erp将企业内部所有资源整合在一起,对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。
u8是erp的一种
求用友u8里供应链月末结账教程啊
每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按F1,帮助里其实写的很清楚。
需要注意的地方主要有四个:
1.结账顺序:采购-销售-库存-存货-应收-应付
2.存货模块结账前需进行期末处理
3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证
4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账
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