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产品之间怎么分摊差价费用(产品差价怎么算的)

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大家好,关于产品之间怎么分摊差价费用很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于产品差价怎么算的的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 怎样核算和结转商品进销差价
  2. 价格差价率计算公式
  3. 价差指标是怎么计算的
  4. 会计学里的商品进销差价怎么核算
  5. 济南市多层加装电梯分摊标准

怎样核算和结转商品进销差价

一、购进商品时,按售价金额进行处理

借:库存商品(售价金额)

贷:商品进销差价(售价金额减去进价金额)

应付账款(进价金额)

二、月底结转商品进销差价

借:商品进销差价(本期已销售商品实现的进销差价)

商品销售成本(本期已销售商品的进价金额)

贷:库存商品(本期已销售商品的售价金额)

价格差价率计算公式

(1)月销售商品分摊的进销差价=本月"主营业务收入"科目贷方发生额×差价率(2)差价率=期末分摊前本科目余额÷("库存商品"科目期末余额+"委托代销商品"科目期末余额+"发出商品"科目期末余额+本期"主营业务收入"科目贷方发生额)×100%[拓展]含义:商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价。

价差指标是怎么计算的

价差是交易拟所定标准合约时制定的,如一般农产品规定最小浮动单位为1元,豆油为2元,铜为10元等。在实盘行情中,一般均按标准价差变动,但不排除行情变动剧烈时2倍或多倍价差浮动。综合差价率是指按企业全部商品的销售及库存比例计算的差价率。

综合差价率计算法是根据企业经营的全部商品存、销比例,平均分摊进销差价的一种方法。

通过计算已销商品应分摊的进销差价将“商品销售成本”科目的期末余额调整为本期已销商品的实际成本,“商品进销差价”科目的期末余额则是期末库存商品应分摊的进销差价。

会计学里的商品进销差价怎么核算

所谓商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价。如:商品售价60元,进价40元,则20元就是他们的进销差价。期末对已销商品应分摊的进销差价,按以下方法计算:差价率=(期初库存商品进销差价+本期购入商品进销差价)÷(期初库存商品售价+本期购入商品售价)×100%本月销售商品分摊的进销差价=应本月“主营业务收入”科目贷方发生额×差价率上述所称“主营业务收入”,是指采用售价核算的商品所取得的收入。月度终了,分摊已销商品的进销差价,对于已按售价结转其成本的,应冲减“主营业务成本”,借记“商品进销差价”科目,贷记“主营业务成本”科目。委托代销商品和委托加工物资可用上月的差价率计算应分摊的进销差价。小企业的商品进销差价率各月之间比较均衡的,也可采用上月的差价率计算分摊本月已销商品应负担的进销差价,并应于年度终了,对商品的进销差价进行核实调整。商品进销差价的主要账务处理:(一)企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记“库存商品”科目,按商品进价,贷记“银行存款”、“委托加工物资”等科目,按售价与进价之间的差额,贷记本科目。(二)期(月)末分摊已销商品的进销差价,借记本科目,贷记“主营业务成本”科目。销售商品应分摊的商品进销差价,按以下公式计算:商品进销差价率=期末分摊前本科目余额÷(“库存商品”科目期末余额+“委托代销商品”科目期末余额+“发出商品”科目期末余额+本期“主营业务收入”科目贷方发生额)×100%本期销售商品应分摊的商品进销差价=本期“主营业务收入”科目贷方发生额×商品进销差价率企业的商品进销差价率各期之间比较均衡的,也可以采用上期商品进销差价率计算分摊本期的商品进销差价。年度终了,应对商品进销差价进行核实调整。[某小企业月末“商品进销差价”科目余额为248788元,“库存商品”科目余额为566500元,本月商品销售额(不含税)为588000元。根据上述资料计算已销商品应分摊的进销差价如下:差价率=248788÷(566500+588000)×100%=21.54%销售商品应分摊的进销差价=588000×21.54%=126655(元)①平时按商品售价结转成本的企业,月终将计算出的本月应分摊已销商品实现的进销差价冲减多转销售成本和已实现差价,编制如下会计分录:借:商品进销差价126655贷:主营业务成本126655②平时不随商品销售结转成本企业,月终应同时核销已销商品进销差价和结转成本,编制如下会计分录:借:主营业务成本461345商品进销差价126655贷:库存商品588000

济南市多层加装电梯分摊标准

在济南,4层楼加装一部电梯补贴16万,五层18万,以此递增。加装电梯的费用分摊方案一般是以中间楼层为基准,高楼层多拿一点,低楼层少拿一点,一楼不拿钱。每层楼差额也是业主商量。

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