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SAP物料出入库退货产生的金额差异怎么处理
差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
SAP中月结和年结的区别
SAP月结步骤(有些不分什么先后的)第一步,运行一下vfx3检查一下是否所有的发票都生成会计凭证;第二步结转原物料,库存商品的差异;第三步做分摊和分配.第四步订单结算第五步GRIR科目结转至应付暂估就是运行一下F.19第六步重分类第七步关账期SAP年结;做完12月份月结后.还得做,应收,应付年结,可以一起做.资产年结.就这些区别.
SAP中为什么要进行人工和制造费用的分摊分配呢
以我的理解人工和制造费用都通过作业类型并经过生产的报工进行了统计--------报工时,以标准成本计入订单。
进行人工和制造费用的分摊分配呢----这个是对实际费用进行分配。将这些费用分摊分配到各个成本中心的目的是什么?--------计算实际费率。分摊到各个成本中心后是不是还要再将这些费用归集到生产订单?---是的,通过重估,计入订单。从你的描述上,你们公司SAP在月末按实际费率对订单重估。采用这种方法的,都需要这步操作。SAP中分配与分摊的区别
分配与分摊的区别:
分配中原始(初级)成本要素被保留,而分摊中原始成本要素被归组为分摊成本要素(次级成本要素)。原始成本要素不显示在接收方。
分配只能处理初级成本要素,分摊能处理初级和次级成本要素。分配使用原始成本要素,而分摊使用分摊成本要素(次级成本要素)
SAP中的分配:
SAP中的分配(DISTRIBUTION)KSV5用来将初级成本从发送成本中心分配给接收者的事务码,发送者只能是COSTCENTER和BUSINESSPROCESS。
1、分配的接收者可以是成本中心,内部订单,WBS要素,成本项目。
2、一般可以收集费用到成本中心,在月末进行分配。在分配中只能对初级成本要素进行分配,不能对次级成本要素分配,分配后在发送方和接收方都会显示初级成本要素的行项目。
3、可以根据自己的需要冲销分配。
4、可以在创建循环里建立发送者和接收者的关联。
SAP中的分摊:
SAP中的分摊(ASSESMENT)KSU5功能同分配类似,但可以传输初级成本要素和次级成本要素到接收方,发送者可以COSTCENTER和BUSINESSPROCESS。
1、同分配1。
2、初级和次级成本要素在成本中心收集后在月末分摊,按照统计指标分摊到接收方,分摊后在发送方和接收方都显示次级成本要素的描述,不能对初级成本要素进行追溯,分摊一般用于对成本下钻(DRILLDOWN)并不太看重的费用分摊上。次级成本要素的类别必须是42。
3、同分配3。
4、同分配4。
SAP哪些移动类型会造成物料帐差异分摊不走
移动类型后面+业务代码的
比如:221E、231Q之类的都是不参与分摊的
只要不带的除了311、312以外都是要分摊的
如果你的销售订单是无价值的那601、602也是不参与的,不过601、602很复杂,牵涉销售确认和所有权转移,要看具体设置我不好说。
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