老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于u8薪资管理费用分摊设置和u8薪资管理工资项目设置的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享u8薪资管理费用分摊设置以及u8薪资管理工资项目设置的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
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用友U8操作教程:[101]启用薪资管理系统
1、首先登录进去到U8软件的系统。
2、需要对“001在岗人员”工资类别设置工资项目如图。
3、以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。
4、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。
5、在弹出的“工资项目设置”窗口中,先点击“增加”。
6、再点击“名称参照”的下拉箭头,在下拉列表中选择“基本工资”。并点击“置顶”。
7、继续点击“增加”,然后选择相应的工资项目。如图完成后点击“确定”,就完成了。
u8是什么
U8是用友ERP系统,主要用于工业或贸易行业,涵盖范围很广泛。里面包含进销存管理,及财务管理等内容,在角色应用上体现了个性化设置的特点,并且实现了针对角色应用的功能。用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展。
用友u8薪资管理公式设置没有了
这种现象是工资页面汶有进行正确的设置原因如下:
在关闭所有已经存在的工资类别是时,工资项目的设置是不可以设置相关公式的;只有打开某个已经存在的工资类别后,才可以对这个类别的工资项目进行相关公式的设置。也就是说,公式的设置是针对某个工资类别而进行的。
u8冲销差旅费步骤
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报销差旅费的具体流程如下:
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
文章分享结束,u8薪资管理费用分摊设置和u8薪资管理工资项目设置的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!