首页 生活常识 正文

T3工资分摊生成凭证(t3怎么计提工资)

本文目录t3制造费用转生产成本金额公式T3现金流量表怎么分配用用友T3,月末结账的顺序是什么用友T3如何自定义设置本年利润科目结转到未分配利润用友t3本年利润结转利润分配步骤t3制造费用转生产成本金额公式制造费用结转生产成本公式:...

各位老铁们好,相信很多人对T3工资分摊生成凭证都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于T3工资分摊生成凭证以及t3怎么计提工资的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录

  1. t3制造费用转生产成本金额公式
  2. T3现金流量表怎么分配
  3. 用用友T3,月末结账的顺序是什么
  4. 用友T3如何自定义设置本年利润科目结转到未分配利润
  5. 用友t3本年利润结转利润分配步骤

t3制造费用转生产成本金额公式

制造费用结转生产成本公式:

生产成本=直接人工+直接材料+制造费用

制造费用分配公式:

分配率=待分配金额/分配标准之和

分配标准:生产工人工时、生产工人工资、机器工时、耗用原材料的数量或成本、直接成本(材料、生产工人工资等职工薪酬之和)和产成品产量等。

分配额=各项目分配标准×分配率

制造费用=该产品的生产工人实际工时数×制造费用分配率

制造费用=该产品的生产工人实际工资额×制造费用分配率

制造费用是企业生产单位为生产产品或提供劳务而发生的,应计入产品或劳务成本但没有专设成本项目的各项生产费用。

企业应设置“制造费用”账户进行总分类核算。该账户应按不同的生产单位设立明细账,账内按照费用项目设立专栏或专户,分别反映生产单位各项制造费用的发生情况。辅助生产车间如果只生产单一品种或只提供一种劳务而且制造费用数额较小,为了减少转账手续,对发生的各项制造费用,也可以不通过“制造费用”账户核算,直接计入“辅助生产成本”账户。“制造费用”账户属于成本费用类账户,借方登记归集发生的制造费用,贷方反映制造费用的分配,月末无余额。

通过制造费用账户核算各项制造费用的生产单位,对生产过程中发生的各项制造费用,应根据有关费用分配表及凭证登记“制造费用”账户及所属的明细账。由于制造费用的具体项目众多,这里只能按大类,选择有代表性的项目说明制造费用的归集。

T3现金流量表怎么分配

T3如何设置现金流量分配

依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”

点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”

退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目

在会计科目中点击“编辑”-“指定科目”,在“现金流量科目”中把“现金”和“银行存款”移到右边已选科目栏,点击“确定

在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表

在现金流量表中点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目

选择完成后,点击“保存”即可

用用友T3,月末结账的顺序是什么

第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步:进行以下项目的,账实核对。

1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。

3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)

3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。

1、对所有明细账与总账进行核对。

2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。

如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

用友T3如何自定义设置本年利润科目结转到未分配利润

1、登陆用友T3系统,单击财务报表模块。

2、新建空白表格。3、选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。4、相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。5、通过数据——关键字——录入,设置需要生成的年月份。6、通过选中要划线的区域,完成表格区域划线即可。

用友t3本年利润结转利润分配步骤

1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块.

2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账----设置----选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到"其他",可以通过行业性质查询到用户的会计制度.

3、在T3软件的右上方找到"总账",总账--期末--转账定义--期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了

关于T3工资分摊生成凭证的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除